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索 引 号: | 640100-125/2015-00004 | 发布日期: | 2015-09-29 |
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发布机构: | 必威体育应急管理局 | 责任部门: | 市安全生产监督管理局 |
名 称: | 必威体育安监局2014年度部门决算情况;决算表 |
附件1: | |||||||||||
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,164,700.00 | 6,279,009.77 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,164,700.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,514,700.00 | 2,425,843.32 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,282,300.00 | 2,195,806.06 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 232,400.00 | 230,037.26 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 650,000.00 | 3,515,021.72 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 650,000.00 | 3,515,021.72 | ||||
六、其他收入 | 7 | 131,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 97,671.00 | 四、经营支出 | 67 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 147,743.98 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 5,940,865.04 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,955,454.78 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 5,585,691.55 | 商品和服务支出 | 73 | 3,273,818.98 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 240,351.28 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 435,000.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 105,695.28 | 基本建设支出 | 78 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 36,240.00 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,164,700.00 | 6,410,009.77 | 本年支出合计 | 83 | 2,164,700.00 | 5,940,865.04 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 201,073.39 | 交纳所得税 | 85 | |||||||
基本支出结转 | 27 | 189,910.29 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 11,163.10 | 转入事业基金 | 87 | |||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 670,218.12 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 154,076.74 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 516,141.38 | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,164,700.00 | 6,611,083.16 | 总计 | 95 | 2,164,700.00 | 6,611,083.16 |
附件2: | |||||||||||||||||||
项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决06表 | |||||||||||||||||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,031,163.10 | 11,163.10 | 11,163.10 | 3,890,000.00 | 130,000.00 | 3,515,021.72 | 3,515,021.72 | 516,141.38 | 386,141.38 | 386,141.38 | |||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 641,163.10 | 11,163.10 | 11,163.10 | 500,000.00 | 130,000.00 | 500,743.10 | 500,743.10 | 140,420.00 | 10,420.00 | 10,420.00 | ||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,908.62 | 99,908.62 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | |||||||||||
2150606 | 应急救援支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
2150699 | 其他安全监管支出 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 2,864,370.00 | 2,864,370.00 | 375,630.00 | 375,630.00 | 375,630.00 | |||||||||||
附件3: | |||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 163,361.39 | 152,198.29 | 11,163.10 | 6,279,009.77 | 2,389,009.77 | 3,890,000.00 | 5,903,153.04 | 2,388,131.32 | 2,195,806.06 | 192,325.26 | 3,515,021.72 | 539,218.12 | 153,076.74 | 386,141.38 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 97,647.00 | 97,647.00 | 97,671.00 | 97,671.00 | 97,647.00 | 24.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 97,647.00 | 97,647.00 | 97,671.00 | 97,671.00 | 97,647.00 | 24.00 | ||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 97,647.00 | 97,647.00 | 97,671.00 | 97,671.00 | 97,647.00 | 24.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,127.98 | 5,127.98 | 142,616.00 | 142,616.00 | 147,743.98 | 147,743.98 | 147,743.98 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 5,127.98 | 5,127.98 | 142,616.00 | 142,616.00 | 147,743.98 | 147,743.98 | 147,743.98 | |||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5,127.98 | 5,127.98 | 96,416.00 | 96,416.00 | 101,543.98 | 101,543.98 | 101,543.98 | |||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 46,200.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 83,337.38 | 72,174.28 | 11,163.10 | 5,901,705.49 | 2,011,705.49 | 3,890,000.00 | 5,547,979.55 | 2,032,957.83 | 1,844,719.80 | 188,238.03 | 3,515,021.72 | 437,063.32 | 50,921.94 | 386,141.38 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 83,337.38 | 72,174.28 | 11,163.10 | 5,901,705.49 | 2,011,705.49 | 3,890,000.00 | 5,547,979.55 | 2,032,957.83 | 1,844,719.80 | 188,238.03 | 3,515,021.72 | 437,063.32 | 50,921.94 | 386,141.38 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 72,174.28 | 72,174.28 | 2,011,705.49 | 2,011,705.49 | 2,032,957.83 | 2,032,957.83 | 1,844,719.80 | 188,238.03 | 50,921.94 | 50,921.94 | ||||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 11,163.10 | 11,163.10 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,743.10 | 500,743.10 | 10,420.00 | 10,420.00 | ||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,908.62 | 99,908.62 | 91.38 | 91.38 | ||||||||||||||
2150606 | 应急救援支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
2150699 | 其他安全监管支出 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 2,864,370.00 | 2,864,370.00 | 375,630.00 | 375,630.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 70,808.80 | 70,808.80 | 137,041.28 | 137,041.28 | 105,695.28 | 105,695.28 | 105,695.28 | 102,154.80 | 102,154.80 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70,808.80 | 70,808.80 | 137,041.28 | 137,041.28 | 105,695.28 | 105,695.28 | 105,695.28 | 102,154.80 | 102,154.80 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36,790.00 | 36,790.00 | 124,646.00 | 124,646.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 68,136.00 | 68,136.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,018.80 | 34,018.80 | 12,395.28 | 12395.28 | 12,385.28 | 12395.28 | 12.95.28 | 34,018.80 | 34,018.80 | |||||||||||
附件6: | |||||||||||||||||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
合计 | 212,094.42 | 212,094.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 14,480.00 | 14,480.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 212,094.42 | 212,094.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 14,480.00 | 14,480.00 | ||||||||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 212,094.42 | 212,094.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 197,614.42 | 14,480.00 | 14,480.00 | ||||||||||||||||
2150601 | 行政运行 | 117,200.20 | 117,200.20 | 106,601.20 | 106,601.20 | 106,601.20 | 106,601.20 | 10,599.00 | 10,599.00 | ||||||||||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 36,144.00 | 36,144.00 | 32,263.00 | 32,263.00 | 32,263.00 | 32,263.00 | 3,881.00 | 3,881.00 | ||||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | ||||||||||||||||||
2150606 | 应急救援支出 | 24,880.69 | 24,880.69 | 24,880.69 | 24,880.69 | 24,880.69 | 24,880.69 | ||||||||||||||||||
2150699 | 其他安全监管支出 | 33,194.53 | 33,194.53 | 33,194.53 | 33,194.53 | 33,194.53 | 33,194.53 | ||||||||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。 | |||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。 | |||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待11批次,69人次,共11480元;外事接待0批次, 0人次, |
附件: