当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>必威体育工业和信息化局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-102/2018-06753 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 必威体育工业和信息化局 | 责任部门: | 必威体育工信局 |
名 称: | 必威体育本级必威体育工业和信息化局2018年部门预算 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
必威体育工业和信息化局2018年部门预算
——单位概况
1、主要职能。
贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策;拟订必威体育工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施;提出全市工业和信息化产业布局、结构调整优化的政策建议;指导协调工业园区(开发区)的建设和发展;监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议;拟订推进“兴工强市”方略的政策措施;负责全市工业、信息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;承担中小企业发展的宏观指导工作;会同有关部门拟订促进中小企业发展、提升企业核心竞争力的相关引导扶持政策和措施并监督实施;承担工业企业技术进步工作,研究拟订工业企业技术改造的方针、政策,指导协调企业实施技术改造;负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责节能减排综合协调工作,承担节能和资源综合利用工作,建立全市节能目标考核体系;组织协调工业环境保护和环保产业发展;负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度;贯彻国家、自治区有关信息化和信息产业的技术规范和标准,指导推进全市信息化建设工作;组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导、协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;承担相关信息安全管理的责任,协调维护必威体育信息安全和信息安全保障体系建设;负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责分管行业安全生产管理;指导非公有制企业建立健全现代企业制度,完善法人治理结构,组织开展工业企业管理人员、技术人员的培训、教育;支持企业开展二次创业,征集、开发工业类创业和创意项目,为企业创业提供资金扶持;负责党组织关系、工会共青团关系隶属市工业和信息化党工委的工业企业党组织、工会组织的建设和管理工作;承担市“兴工强市”领导小组办公室、市企业服务中心、市中小企业担保资金监管委员会办公室、市非公有制经济领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市开发区和工业园区建设领导小组办公室、市清洁生产领导小组办公室、市重点工业项目建设协调领导小组办公室、市减轻企业负担领导小组办公室日常工作;建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系,进一步加强事中事后的监督管理;承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构人员情况。
必威体育工业和信息化局为独立核算单位,根据单位职责,必威体育工业和信息化局设4个内设机构,为综合处、运行服务处、产业发展处、信息化处。现有编制33人,在职33人。 其中行政人员23人,事业人员10人。领导职数:局长1名,党工委副书记、机工委书记1名,副局长3名,科级领导职数11名。另核定机关党委专职副书记1名,负责机关党的建设工作。机关后勤服务人员事业编制3名。
必威体育工业和信息化局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
6481.59 |
一、本年支出 |
6481.59 |
6481.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
6481.59 |
(一)一般公共服务支出 |
5536.66 |
5536.66 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
76.66 |
76.66 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
780.86
|
780.86
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
6481.59 |
支出总计6481.59 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
必威体育本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2299901 |
其他支出 |
780.86 |
780.86 |
780.86 |
780.86 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
648.66 |
648.66 |
648.66 |
648.66 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4880 |
4880 |
4880 |
4880 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.82 |
26.82 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
43.28 |
43.28 |
43.28 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2299901 |
其他支出 |
|
780.86 |
780.86 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
648.66 |
648.66 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
4880 |
4880 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
43.28 |
43.28 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
56.76 |
56.76 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
514.81 |
514.81 |
|
30101 |
基本工资 |
120.97 |
120.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.53 |
102.53 |
|
30103 |
奖金 |
10.08 |
10.08 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
281.23 |
281.23 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
36.37 |
|
36.37 |
30201 |
办公费 |
13.75 |
|
13.75 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
1 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.48 |
|
2.48 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
0.13 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.01 |
|
11.01 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
97.48 |
97.48 |
|
30301 |
离休费 |
82.65 |
82.65 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
14.83 |
14.83 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
6481.59 |
一、本年支出 |
6481.59 |
6481.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
6481.59 |
(一)一般公共服务支出 |
5536.66 |
5536.66 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
76.66 |
76.66 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
780.86 |
780.86 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
6481.59 |
支出总计6481.59 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2299901 |
其他支出 |
780.86 |
0 |
780.86 |
780.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
648.66 |
0 |
648.66 |
648.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4880 |
0 |
4880 |
4880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.82 |
0 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.31 |
0 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.9 |
0 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
0 |
43.28 |
43.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.76 |
0 |
56.76 |
56.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
780.86 |
|
780.86 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
648.66 |
648.66 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
8 |
8 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4880 |
|
4880 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
19.9 |
19.9 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
43.28 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
56.76 |
56.76 |
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必威体育工业和信息化局2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于必威体育工业和信息化局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
必威体育工业和信息化局2018年财政拨款收支总预算 6481.59万元。收入预算包括:其他支出780.86万元、行政运行 656.66万元、其他一般公共服务支出4880万元、住房公积金26.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.31万元、行政单位医疗 19.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.28万元、公务员医疗补助 56.76万元。
二、关于必威体育工业和信息化局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
必威体育工业和信息化局2018年一般公共预算拨款基本支出648.66万元,其中:
人员经费612.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费36.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
必威体育工业和信息化局2018年一般公共预算拨款项目支出5660.86万元,其中:
八大公司人员支出97.36万元、非公企业党的建设5.00万元、工业经济运行监测5.00万元、工业19条-智能工厂评选200.00万元、鼓励企业走出去奖励资金600.00万元、工业振兴-投产项目”奖励2000.00万元、工业招商引资相关工作经费28.50万元、工业19条-节能项目奖励资金1180.00万元、工业19条-提升智能制造水平300.00万元、工业19条-“支持本地采购”奖励200.00万元、工业19条-工业企业新纳规奖励资金200.00万元、工业19条-必威体育小微企业服务超市600.00万元、工业19条-“鼓励企业走出去”项目评审费3.00万元、推进中国制造2025示范区申报、编制百千亿方案相关经费100.00万元、工业19条-2017年国家制造业“双创”平台试点示范项目以及国家双创示范基地的奖励100.00万元、安全生产工作经费5.00万元、工信系统新闻宣传32.00万元、节能宣传周活动5.00万元。
三、关于必威体育工业和信息化局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
必威体育工业和信息化局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于必威体育工业和信息化局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
必威体育工业和信息化局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元。
(二)项目支出情况说明
必威体育工业和信息化局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于必威体育工业和信息化局2018年收支预算情况的总体说明
必威体育工业和信息化局2018年收入总预算6481.59万元,支出总预算6481.59万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 6481.59万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。
支出预算包括:基本支出648.66 万元,占10.01 %;项目支出5660.86万元,事业单位经营支出0 万元,占87.34 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,必威体育工业和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2018年,必威体育工业和信息化局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,必威体育工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年必威体育工业和信息化局无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2018年我单位无政府性基金预算支出,表六为空表。
必威体育工业和信息化局2018年部门预算
——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
主办:必威体育人民政府办公室
运行管理:必威体育政府信息中心