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索 引 号:640100-100/2015-01623 发布日期:2015-09-18
发布机构: 必威体育人民政府办公室 责任部门: 团市委
名 称:共青团必威体育委员会2014年部门决算 及“三公”经费信息公开报告

共青团必威体育委员会2014年部门决算 及“三公”经费信息公开报告

     根据《关于必威体育本级部门决算公开的通知》(银财发【2015388号)有关规定,现将必威体育团委2014年部门决算及“三公经费”信息公开如下:

一、单位基本情况

必威体育团委是依照公务员管理的全额行政单位。2014年底人员情况:经市编办核定,行政编制10名,工勤编制2名,实有在岗人员11人。实有公务用车1辆。

二、主要职能

在市委和团区委的领导下,围绕党政中心工作,努力适应时代发展和青年变化,积极应对团的事业面临的新挑战新任务,切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益职能,团结带领全市广大团员青年为加快建设“两个最适宜”城市,率先全面建成小康社会,推动必威体育跨越式发展贡献青春、智慧和力量。

三、2014年部门决算情况

1、必威体育团委2014年度收入231.38万元,支出200.77万元,收支结余100.62万元。(财决01表)                   

2、必威体育团委2014年度项目收入125.86万元,支出94.68万元,收支结余91.83万元。(财决06表)

3,必威体育团委2014年度公共决算财政拨款收入228.98万元,财政拨款支出200.77万元,财政拨款年末结余98.22万元。(财决07表)

4、必威体育团委2014年度三公经费支出4.24万元。其中公务用车运行维护费3.6万元。公共接待费0.64万元,公共接待6批次,接待60人次。无因公出国出境费用,无公务用车购置费用。

5、必威体育团委2014年度无预算管理的政府性基金收入(财决09表)。无财政专户管理资金收入(财决11表)。

附件:

 1、共青团必威体育委员会2014年部门财决01表-收入支出决算总表;

2、共青团必威体育委员会2014年部门财决06表-项目收入支出决算表;

 3、共青团必威体育委员会2014年部门财决07表-公共预算财政拨款收入支出决算表;

 4、共青团必威体育委员会2014年部门财决附06表三公经费公共预算财政拨款支出情况表。

 

 

                              共青团必威体育委员会

                               2015916

 
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:必威体育必威体育共青团委员会(本级)         2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 2,006,400.00 2,289,821.74 一、一般公共服务支出 37 2,006,400.00 1,872,385.67 一、基本支出 60 770,800.00 1,060,965.00
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 602,900.00 961,309.89
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 167,900.00 99,655.11
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 1,235,600.00 946,774.60
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65 1,235,600.00 946,774.60
六、其他收入 7   24,000.00 七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44     四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45   61,442.08 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 2,007,739.60
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 878,122.04
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 503,659.71
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 594,957.85
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76  
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77  
  19     十九、住房保障支出 55   73,911.85   基本建设支出 78  
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 31,000.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81  
  23       59       82    
本年收入合计 24 2,006,400.00 2,313,821.74 本年支出合计 83 2,006,400.00 2,007,739.60
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 84  
    年初结转和结余 26   700,102.43       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 93,700.75       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 606,401.68       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30         年末结转和结余 89   1,006,184.57
  31           基本支出结转 90 87,957.49
  32           项目支出结转和结余 91 918,227.08
  33           经营结余 92  
  34       93    
  35       94    
总计 36 2,006,400.00 3,013,924.17 总计 95 2,006,400.00 3,013,924.17
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:必威体育必威体育共青团委员会(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,865,001.68 606,401.68 606,401.68 1,258,600.00     946,774.60 946,774.60         918,227.08 918,227.08 918,227.08  
201 一般公共服务支出 1,810,346.18 551,746.18 551,746.18 1,258,600.00     946,774.60 946,774.60         863,571.58 863,571.58 863,571.58  
20129 群众团体事务 1,810,346.18 551,746.18 551,746.18 1,258,600.00     946,774.60 946,774.60         863,571.58 863,571.58 863,571.58  
2012902   一般行政管理事务 1,810,346.18 551,746.18 551,746.18 1,258,600.00     946,774.60 946,774.60         863,571.58 863,571.58 863,571.58  
213 农林水支出 54,655.50 54,655.50 54,655.50                   54,655.50 54,655.50 54,655.50  
21301 农业 54,655.50 54,655.50 54,655.50                   54,655.50 54,655.50 54,655.50  
2130106   技术推广 54,655.50 54,655.50 54,655.50                   54,655.50 54,655.50 54,655.50  
注:本表为自动生成表。


公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:必威体育必威体育共青团委员会(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 700,102.43 93,700.75 606,401.68   2,289,821.74 1,031,221.74 1,258,600.00   2,007,739.60 1,060,965.00 961,309.89 99,655.11 946,774.60   982,184.57 63,957.49 918,227.08  
201 一般公共服务支出 626,742.23 74,996.05 551,746.18   2,159,153.89 900,553.89 1,258,600.00   1,872,385.67 925,611.07 825,955.96 99,655.11 946,774.60   913,510.45 49,938.87 863,571.58  
20129 群众团体事务 626,742.23 74,996.05 551,746.18   2,159,153.89 900,553.89 1,258,600.00   1,872,385.67 925,611.07 825,955.96 99,655.11 946,774.60   913,510.45 49,938.87 863,571.58  
2012901   行政运行 74,996.05 74,996.05     900,553.89 900,553.89     925,611.07 925,611.07 825,955.96 99,655.11     49,938.87 49,938.87    
2012902   一般行政管理事务 551,746.18   551,746.18   1,258,600.00   1,258,600.00   946,774.60       946,774.60   863,571.58   863,571.58  
210 医疗卫生与计划生育支出 10,969.70 10,969.70     59,100.00 59,100.00     61,442.08 61,442.08 61,442.08       8,627.62 8,627.62    
21005 医疗保障 10,969.70 10,969.70     59,100.00 59,100.00     61,442.08 61,442.08 61,442.08       8,627.62 8,627.62    
2100501   行政单位医疗 5,793.60 5,793.60     33,800.00 33,800.00     35,109.76 35,109.76 35,109.76       4,483.84 4,483.84    
2100503   公务员医疗补助 5,176.10 5,176.10     25,300.00 25,300.00     26,332.32 26,332.32 26,332.32       4,143.78 4,143.78    
213 农林水支出 54,655.50   54,655.50                       54,655.50   54,655.50  
21301 农业 54,655.50   54,655.50                       54,655.50   54,655.50  
2130106   技术推广 54,655.50   54,655.50                       54,655.50   54,655.50  
221 住房保障支出 7,735.00 7,735.00     71,567.85 71,567.85     73,911.85 73,911.85 73,911.85       5,391.00 5,391.00    
22102 住房改革支出 7,735.00 7,735.00     71,567.85 71,567.85     73,911.85 73,911.85 73,911.85       5,391.00 5,391.00    
2210201   住房公积金 7,735.00 7,735.00     53,500.00 53,500.00     55,844.00 55,844.00 55,844.00       5,391.00 5,391.00    
2210203   购房补贴         18,067.85 18,067.85     18,067.85 18,067.85 18,067.85              


“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:必威体育必威体育共青团委员会(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 42,412.19 42,412.19     36,007.19 36,007.19     36,007.19 36,007.19 6,405.00 6,405.00
201 一般公共服务支出 42,412.19 42,412.19     36,007.19 36,007.19     36,007.19 36,007.19 6,405.00 6,405.00
20129 群众团体事务 42,412.19 42,412.19     36,007.19 36,007.19     36,007.19 36,007.19 6,405.00 6,405.00
2012901   行政运行 36,878.19 36,878.19     35,521.19 35,521.19     35,521.19 35,521.19 1,357.00 1,357.00
2012902   一般行政管理事务 5,534.00 5,534.00     486.00 486.00     486.00 486.00 5,048.00 5,048.00
补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个;全年因公出国(境)累计   人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车   辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 6 批次, 60 人次,共 6,405.00 元;外事接待   批次,   人次,   元。  


 

 

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