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索 引 号:640100-701/2017-00725 发布日期:2017-02-08
发布机构: 共青团必威体育委员会 责任部门: 必威体育共青团
名 称:必威体育青少年宫2017年预算公示

必威体育青少年宫2017年预算公示

    

  一、必威体育青少年宫隶属必威体育团委全额事业单位,单位职能开展适合青少年思想道德主题教育活动,面向青少年开展文化、艺术、科技,体育等各类培训。法人代表人为官宁,单位人员编制数37人,2017年有在职人员28人,退休40人。全年市财政预算安排为496.49万元,2016年预算安排603.08万元,相比减少106.59万元,主演原因为2016年下半年离退休工资转为市社保直接发放。2017年基本支出321.49万元,其中:工资福利支出194.27;事业单位医疗13.86万元;机关基本养老金支出32.91万元。2017新增科目)机关单位职业年金支出13.86万元。2017新增科目)住房公积金支出23.50万元,日常公用支出43.09万元。2016年基本支出396.50万元,其中:工资福利支出177.01万元;事业单位医疗12.55万元;住房公积金支出21.20万元,日常公用支出43.09万元。基本减少75.01万元。2017年项目支出175万元,其中项目支出为:兼职任课教师及合同制职工工资及各项保险费145万元,专业教师继续教育1万元;金凤区少儿艺术培训中心教学活动支付场所使用费10万元,开展青少年体育项目活动4万元。中央空调补助费15万元2016年项目172.83万元,2017年增加2.17万元。2016年三公经费未发生2017年未发生增减;单位无公务接待用车。本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。2017年无政府采购具体安排。 

  二、名词解释 

  一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  表一、三、四、六、七、八预算数均反映本单位年初预算及上年结转合计数。预算公开表五(政府性基金预算支出表,因本单不涉及该业务,本表无数据。 

  我们将严格执行财政预算安排,进一步做好财务核算和管理工作。 

    三、其他需要说明的问题 

                                                       必威体育青少年宫 

                                                       2017年2月8日 

    

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